Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 197199 | 003-001-0073970 | ₲ 10.119.410 | ₲ 10.119.410 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |