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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 441933 001-001-0000044 ₲ 99.999.462 ₲ 93.286.771 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
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