Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443576 001-001-0007969 ₲ 26.553.500 ₲ 24.941.610 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
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