Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 449687 001-001-0227781 ₲ 78.749.500 ₲ 74.264.528 12-02-2025 Ver Detalle del Pago
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