Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 453766 001-001-0007410 ₲ 690.544.000 ₲ 644.189.665 04-12-2025 Ver Detalle del Pago
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