Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 460090 001-003-0019736 17388875 ₲ 35.305.350 ₲ 32.930.263 28-03-2025 Ver Detalle del Pago
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