Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001877 ₲ 6.991.611 ₲ 6.522.284 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 11 de 11 resultados
  • 1
  • 2 (current)