Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 465587 001-002-0000861 ₲ 733.096.200 ₲ 683.885.451 30-04-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 465587 001-001-0000057 ₲ 465.256.500 ₲ 434.025.100 13-04-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 465587 001-001-0000023 ₲ 399.994.200 ₲ 373.143.680 10-03-2026 Ver Detalle del Pago
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