Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469525 001-001-0000139 18230437 ₲ 43.149.238 ₲ 40.252.748 31-03-2026 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469525 001-001-0000136 18230437 ₲ 44.860.663 ₲ 41.849.289 17-12-2025 Ver Detalle del Pago
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