Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034445 ₲ 6.826.657 ₲ 6.368.402 18-05-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034609 ₲ 1.414.188 ₲ 1.370.476 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034525 ₲ 29.550.420 ₲ 27.566.780 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034523 ₲ 9.842.139 ₲ 9.181.463 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 476923 001-001-0034601 ₲ 18.679.296 ₲ 17.425.405 17-03-2026 Ver Detalle del Pago
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