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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 477365 001-001-0000207 ₲ 18.830.541 ₲ 17.566.498 11-05-2026 Ver Detalle del Pago
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