Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 481995 002-001-0000527 ₲ 6.772.227 ₲ 6.317.626 17-08-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV