Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207083 | 001-001-0006862 | ₲ 13.009.600 | ₲ 13.009.600 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207083 | 001-001-0006742 | ₲ 8.516.418 | ₲ 8.516.418 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207083 | 001-001-0006509 | ₲ 8.797.507 | ₲ 8.797.507 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |