Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210253 | 001-001-0001423 | ₲ 1.208.000 | ₲ 1.208.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210253 | 001-001-0001422 | ₲ 2.630.000 | ₲ 2.630.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210253 | 001-001-0001421 | ₲ 660.000 | ₲ 660.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |