Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 219800 002-002-0035396 ₲ 188.476.694 ₲ 188.476.694 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV