Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 232821 001-001-0014168 ₲ 989.300 ₲ 989.300 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
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