| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233213 | 001-001-0019324 | ₲ 1.386.400 | ₲ 1.386.400 | 06-11-2012 | Ver Detalle del Pago |