Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 242652 001-001-0000435 ₲ 133.198.000 ₲ 133.198.000 11-10-2013 Ver Detalle del Pago
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