Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0000800 | ₲ 5.100.000 | ₲ 5.100.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0000698 | ₲ 1.700.000 | ₲ 1.700.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |