Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256201 | 001-001-0050874 | ₲ 2.227.500 | ₲ 2.227.500 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago |