Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000043 | ₲ 908.000 | ₲ 908.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000025 | ₲ 780.000 | ₲ 780.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000024 | ₲ 676.000 | ₲ 676.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000023 | ₲ 872.000 | ₲ 872.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000022 | ₲ 265.000 | ₲ 265.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000021 | ₲ 607.000 | ₲ 607.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |