Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285241 | 003-002-0000734 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285241 | 003-002-0000517 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285241 | 003-002-0000516 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285241 | 003-002-0000344 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285241 | 003-002-0000343 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.994.124 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |