Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 289364 001-001-0000449 ₲ 6.139.250 ₲ 5.838.315 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
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