Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312319 | 004-001-0018282 | ₲ 29.990.350 | ₲ 28.520.277 | 16-11-2016 | Ver Detalle del Pago |