Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324659 | 001-001-0001014 | ₲ 5.180.000 | ₲ 4.926.085 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324659 | 001-001-0001009 | ₲ 3.342.500 | ₲ 3.178.657 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324659 | 001-001-0001007 | ₲ 1.256.500 | ₲ 1.251.931 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 324659 | 001-001-0000960 | ₲ 38.500.000 | ₲ 36.612.800 | 21-09-2017 | Ver Detalle del Pago |