Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344066 | 001-001-0010266 | ₲ 1.421.550 | ₲ 1.416.381 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344066 | 001-001-0010265 | ₲ 1.708.430 | ₲ 1.702.218 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344066 | 001-001-0010264 | ₲ 2.212.956 | ₲ 2.204.909 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344066 | 001-001-0010263 | ₲ 1.926.960 | ₲ 1.919.953 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344066 | 001-001-0010262 | ₲ 4.966.720 | ₲ 4.723.260 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago |