Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 344120 001-001-0036836 ₲ 2.700.114 ₲ 2.543.312 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV