Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351022 | 001-001-0000838 | ₲ 19.350.000 | ₲ 18.226.293 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |