Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354685 | 001-001-0011936 | ₲ 1.054.964 | ₲ 1.051.128 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354685 | 001-001-0011933 | ₲ 1.026.190 | ₲ 1.022.458 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |