Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 371990 001-001-0002413 ₲ 63.000.000 ₲ 59.341.418 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
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