Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380578 001-006-0012523 ₲ 172.401.572 ₲ 162.389.743 09-03-2021 Ver Detalle del Pago
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