Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380578 | 001-006-0012523 | ₲ 172.401.572 | ₲ 162.389.743 | 09-03-2021 | Ver Detalle del Pago |