Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002812 | ₲ 4.652.500 | ₲ 4.382.317 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002869 | ₲ 7.492.000 | ₲ 7.056.920 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002834 | ₲ 2.280.000 | ₲ 2.147.596 | 05-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002831 | ₲ 1.625.500 | ₲ 1.531.102 | 05-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0002793 | ₲ 4.394.500 | ₲ 4.139.299 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |