Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 398177 001-001-0004642 ₲ 41.195.840 ₲ 38.767.157 10-08-2021 Ver Detalle del Pago
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