Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 399719 001-001-130094 15030616 ₲ 1.680.000 ₲ 1.580.956 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 399719 001-001-130093 15030616 ₲ 3.050.000 ₲ 2.870.188 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 399719 001-001-0130093 15030616 ₲ 1.750.000 ₲ 1.646.829 28-04-2022 Ver Detalle del Pago
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