Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412065 | 001-001-0000025 | ₲ 13.123.000 | ₲ 12.242.089 | 01-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412065 | 001-001-0000024 | ₲ 16.650.000 | ₲ 15.532.330 | 01-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412065 | 001-001-0002299 | ₲ 13.123.000 | ₲ 12.349.340 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago |