Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 415542 | 001-003-0001405 | ₲ 9.028.480 | ₲ 8.496.210 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |