Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 421262 001-001-0026130 ₲ 28.832.384 ₲ 27.132.584 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
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