Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 422024 | 001-001-0000673 | 16435524 | ₲ 32.460.106 | ₲ 30.546.434 | 13-10-2023 | Ver Detalle del Pago |