Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 422024 001-001-0000673 16435524 ₲ 32.460.106 ₲ 30.546.434 13-10-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV