Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 427122 | 001-003-0004809 | 15883919 | ₲ 96.748.400 | ₲ 93.376.718 | 13-10-2023 | Ver Detalle del Pago |