| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0162660 | ₲ 385.485 | ₲ 383.785 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0160616 | ₲ 385.485 | ₲ 383.785 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-001-0070458 | ₲ 385.485 | ₲ 383.785 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-001-0070448 | ₲ 385.485 | ₲ 383.785 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago |