Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0000214 ₲ 7.217.700 ₲ 6.810.638 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 31 de 31 resultados