Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 436138 001-001-0009713 17047382 ₲ 18.408.850 ₲ 17.157.047 26-08-2024 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 436138 05/07/2024 17047382 ₲ 100.000 ₲ 99.546 09-08-2024 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 436138 001-001-0009620 17047382 ₲ 9.875.250 ₲ 9.203.733 21-06-2024 Ver Detalle del Pago
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