Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 210528 001-001-0000359 ₲ 118.728.350 ₲ 118.728.350 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
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