Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 210528 | 001-001-0000359 | ₲ 118.728.350 | ₲ 118.728.350 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |