Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0003956 | ₲ 44.710.800 | ₲ 42.947.737 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago |