Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0004074 | ₲ 2.072.200 | ₲ 1.970.624 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |