Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285268 | 001-002-0001306 | ₲ 1.487.400 | ₲ 1.481.991 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285268 | 001-002-0001305 | ₲ 909.760 | ₲ 906.452 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285268 | 001-002-0001303 | ₲ 60.900 | ₲ 60.679 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |