Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339209 001-001-0000719 ₲ 7.999.500 ₲ 7.607.380 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV