Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346670 001-001-0000923 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.182 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
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