Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 363845 | 001-001-0003143 | ₲ 16.159.500 | ₲ 15.221.073 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |