Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 380275 | 001-001-0001022 | 14542476 | ₲ 30.940.662 | ₲ 29.143.854 | 29-04-2021 | Ver Detalle del Pago |